2025年4月18日,北京北陆药业股份有限公司(股票代码:300016)发布了2024年年度报告。报告期内,公司实现营业收入98,355.45万元,同比增长10.42%;归属于上市公司股东的净利润1,365.17万元,同比增加119.02%。然而,公司投资活动产生的现金流量净额同比减少408.02%,这一数据变化值得投资者关注。

关键财务指标解读
营收稳健增长,业务结构优化成效初显
2024年北陆药业营业收入达到98,355.45万元,较上年的89,071.81万元增长10.42%。从业务板块来看,对比剂产品销售收入为58,804.95万元,同比增长9.87%;中药制剂收入16,844.68万元,增长19.65%;降糖药收入12,598.34万元,增长33.24%。公司通过“化药 + 中药”双轮驱动战略布局,不断优化业务结构,各板块协同发展,推动了营收的增长。
净利润大幅回升,去年商誉减值影响消除
归属于上市公司股东的净利润为1,365.17万元,而上年同期为 -7,175.71万元,同比增加119.02%。净利润的大幅增长主要原因包括:一是上期公司对收购浙江海昌药业股份有限公司形成的商誉计提减值损失3,182.16万元,本期无此事项;二是公司克服了碘系列对比剂产品因集采价格下滑带来的挑战,业务回暖,同时钆类对比剂产品线丰富,海外市场拓展推动营收及利润增长;三是公司研发效率提升,研发费用较上期减少。
扣非净利润增长显著,核心业务盈利能力增强
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1,409.44万元,上年同期为 -6,954.62万元,同比增加120.27%。扣非净利润的显著增长表明公司核心业务的盈利能力得到增强,经营状况持续改善。
基本每股收益转正,盈利能力提升
基本每股收益为0.03元/股,上年同期为 -0.15元/股,同比增加120.00%。这一转变反映了公司盈利能力的提升,为股东带来了正收益。
扣非每股收益同步增长,业绩含金量高
扣非每股收益为0.03元/股,较上年同期的 -0.14元/股增长明显,进一步证明公司主营业务的盈利质量较高,业绩具有可持续性。
费用分析
费用整体有所增长,研发费用大幅下降
2024年公司销售费用为24,334.74万元,同比增长12.12%;管理费用8,886.44万元,增长8.72%;财务费用5,191.37万元,增长17.29%。而研发费用为6,923.81万元,较去年同期下降43.40%。研发费用的下降主要是由于公司前两年大量立项研发新项目,2024年研发进入相对平稳阶段,且部分项目未到里程碑节点。
费用项目2024年(万元)2023年(万元)变动比例
销售费用
24,334.74
21,704.56
12.12%
管理费用
8,886.44
8,173.84
8.72%
财务费用
5,191.37
4,425.99
17.29%
研发费用
6,923.81
12,232.89
-43.40%
销售费用增长,市场推广力度加大
销售费用的增长主要源于市场推广费的增加,本期市场推广费为15,993.35万元,较上期的12,655.49万元增长26.37%。这表明公司为拓展市场,加大了产品推广力度。
管理费用合理增长,运营支持加强
管理费用的增长主要是职工薪酬、折旧摊销费等的增加,反映公司在运营管理方面的投入增加,以支持业务的发展。
财务费用上升,债务成本增加
财务费用增长主要是利息支出增加所致,2024年利息支出为5,800.68万元,较上年的5,313.80万元有所增长,显示公司债务成本有所上升。
研发投入调整,效率提升
虽然研发费用下降,但公司在研发上仍有成果,如获批钆特酸葡胺制剂及原料药、盐酸帕罗西汀肠溶缓释片等多个产品的注册证书,完成多项一致性评价。研发团队效率提升,为公司战略布局储备了有竞争力的品种。
研发情况
研发人员数量增加,结构优化
2024年研发人员数量为253人,较2023年的226人增长11.95%。其中本科及以上学历人员占比增加,30 - 40岁年龄段人员增长明显,研发团队结构得到优化。
年份研发人员数量(人)本科及以上学历人员占比30 - 40岁人员数量
2023
226
93
2024
253
72.73%(本科140人、硕士42人、博士及以上2人)
127
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